国家审计署:30户央企因资产不实问题已调整账表等1440.77亿元

近日,受国务院委托,国家审计署审计长侯凯于2023年12月26日在第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议上所做的《国务院关于2022年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》已对外公示。

国家审计署:30户央企因资产不实问题已调整账表等1440.77亿元-DVBCN

根据整体情况说明,截至2023年9月底,《审计工作报告》要求立行立改的问题中有92%已完成整改,要求分阶段整改的问题总体进展顺利,要求持续整改的问题制定了措施和计划。

中央财政和中央部门通过收回结余资金、调整投资计划、清理违规收费等整改1182.22亿元,各地通过追缴退回、统筹盘活、补发待遇落实政策等整改821.43亿元,央企和金融机构通过调整账目、清收贷款或调整分类、加强投资管理等整改7574.04亿元。

关于企业国有资产审计查出的问题,已整改4667.08亿元。国务院国资委等部门加强会计信息虚假问题整治,督促33户央企根据审计意见调整账表560.33亿元。针对资产不实问题30户央企按应并尽并、不应并及时出表原则已调整账表等1440.77亿元。

针对管理不严问题,17户央企通过对外销售、挂牌出让等盘活或处置闲置资产12.91亿元。5户央企参股的16户低效无效企业已清理退出或扭亏增效。24户央企通过收回资金资产、规范出租出借手续等加强实物资产管理2361.79亿元。

针对违规运营问题,25户央企加强股权收购、项目投资等可研论证评估和过程管控已统筹盘活资产或挽回损失等206.94亿元,其中对违规境外收购等形成的“出血点”,有关央企制定提质增效方案、完善境外投次制度。

在会同相关部门的建议方面,国企国资领域,国务院国资委聚焦提高央企核心竞争力,出台加快发展战略性新兴产业等制度,促进央企更好发挥在建设现代化产业体系中的科技创新、安全支撑作用。建成央企“三重一大”决策与运行应用系统,加强高负债企业管控指导,健全央企基金业务监管制度,推动央企金融业务服务主业、稳健运行。

根据《国务院国资委、金融监管总局、财政部税务总局关于国有资产底数不清问题的整改情况》,关于“央企资立不实。30户央企因财务报表合并范围不完整或将非所属企业纳入合并范围等,造成资产多计503.18亿元、少计1362.51亿元”的问题。截至2023年9月底,30户央企按应并尽并、不应并及时出表原则已调整账表等1440.77亿元。整改过程中,30家央企均成立了审计整改工作领导小组结合实际制定整改工作方案,进一步梳理核查投资管控和产权关系,严格以控制为基础确定合并报表范围。

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